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Modelo 303. Cómo declarar facturas emitidas a mis clientes con retención de IVA del 15%.
Buenos días,
Emito facturas para mis clientes con retención del IVA del 15%.
En el modelo 303 de declaración de IVA no encuentro donde reflejar este aspecto, ya que son servicios sometidos a un 21% de IVA de los cuales se retiene un 15% por lo que el cliente sólo abona realmente el 6% de IVA. El resto sé que debe declararlo y pagarlo él con el modelo 111.
Lo normal, sería por tanto que yo pudiera declarar un ingreso por IVA del 6% que es realmente lo que me ha pagado, aunque esta factura lleve un 21% de IVA. Otra opción sería que lo declarase con un IVA del 21% y luego en el modelo 303 hubiera una casilla donde indicar esas retenciones del 15% de IVA, pero no encuentro dicha casilla.
Por tanto, ¿cómo debo hacer para declarar este 21% IVA sin que me penalice el hecho de que el cliente sólo me ha abonado el 6%?
Muchas gracias por su ayuda.
Emito facturas para mis clientes con retención del IVA del 15%.
En el modelo 303 de declaración de IVA no encuentro donde reflejar este aspecto, ya que son servicios sometidos a un 21% de IVA de los cuales se retiene un 15% por lo que el cliente sólo abona realmente el 6% de IVA. El resto sé que debe declararlo y pagarlo él con el modelo 111.
Lo normal, sería por tanto que yo pudiera declarar un ingreso por IVA del 6% que es realmente lo que me ha pagado, aunque esta factura lleve un 21% de IVA. Otra opción sería que lo declarase con un IVA del 21% y luego en el modelo 303 hubiera una casilla donde indicar esas retenciones del 15% de IVA, pero no encuentro dicha casilla.
Por tanto, ¿cómo debo hacer para declarar este 21% IVA sin que me penalice el hecho de que el cliente sólo me ha abonado el 6%?
Muchas gracias por su ayuda.